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一、2024年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
編制部門:合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室)金額單位:萬元
項目 | 預算數 | 決算數 | ||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | |
因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務接待費 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
公務用車購置及運行費 | 25.93 | 25.93 | 0 | 25.93 | 25.93 | 0 |
其中:公務用車購置費 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 |
公務用車運行維護費 | 2.33 | 2.33 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 |
總計 | 26.23 | 26.23 | 0 | 26.23 | 26.23 | 0 |
二、2024年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2024年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算為26.23萬元,支出決算為26.23萬元,完成預算的100%;較上年減少880.21萬元,下降97.11%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格貫徹落實壓減一般性支出要求。決算數較上年減少的主要原因是購置特種專業技術用車較上年減少。
(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2024年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.3萬元,占1.14%;公務用車購置及運行維護費支出決算25.93萬元,占98.86%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;與上年持平。決算數與預算數和上年數持平的主要原因是無因公出國(境)任務安排。主要用于單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費等支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關規定。2024年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。
2.公務接待費預算為0.3萬元,支出決算為0.3萬元,完成預算的100%;較上年減少0.1萬元,下降25%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格貫徹落實壓減一般性支出要求。決算數較上年減少的主要原因是堅持厲行節約原則,嚴控經費支出。主要用于省內外相關單位業務指導和工作調研等公務往來。經費使用貫徹中央八項規定精神和省委實施細則,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關規定。2024年,國內公務接待共3批,18人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。
3.公務用車購置及運行維護費預算為25.93萬元,支出決算為25.93萬元,完成預算的100%;較上年減少880.1萬元,下降97.14%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格貫徹落實壓減一般性支出要求。決算數較上年減少的主要原因是購置特種專業技術用車較上年減少。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:
公務用車購置費預算為23.6萬元,支出決算為23.6萬元,完成預算的100%;較上年減少880.1萬元,下降97.39%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格貫徹落實壓減一般性支出要求。決算數較上年減少的主要原因是購置特種專業技術用車較上年減少。主要用于購置特種專業技術車輛。2024年,購置車輛2輛。
公務用車運行維護費預算為2.33萬元,支出決算為2.33萬元,完成預算的100%;與上年持平。決算數與預算數和上年數持平的主要原因是嚴格貫徹落實壓減一般性支出要求。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于保障公務用車的日常運行維護。截至2024年12月31日,合肥市市政工程管理處(合肥市人民政府燈飾工程辦公室)一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為132輛。
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